浙江省广播电视局2022年度部门决算
索 引 号 | 002482357/2023-11396 | 公开分类 | |
发布机构 | 省广电局 | 成文日期 | 2023-09-04 |
文 号 | 主题词 |
浙江省广播电视局2022年度部门决算
发布时间:2023-09-04 10:24
来源:省广电局
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目录
一、概况....................................................................................................................................(1)
(一)部门职责...................................................................................................................(1)
(二)机构设置...................................................................................................................(2)
二、2022年度部门决算公开表.................................................................................(3)
(一)收入支出决算总表............................................................................................(4)
(二)收入决算表(分单位).................................................................................(5)
(三)收入决算表(分科目).................................................................................(6)
(四)支出决算表(分单位).................................................................................(7)
(五)支出决算表(分科目).................................................................................(8)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....................................................................(9)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................(10)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................(11)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................(12)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................(12)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................(13)
三、2022年度部门决算情况说明........................................................................(13)
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(13)
(二)收入决算情况说明.........................................................................................(13)
(三)支出决算情况说明.........................................................................................(14)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................(14)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................(14)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................(18)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............(19)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(19)
(十)机关运行经费支出说明................................................................................(21)
(十一)政府采购支出说明......................................................................................(21)
(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................(22)
(十三)预算绩效情况说明.......................................................................................(22)
四、名词解释.........................................................................................................................(28)
五、附件....................................................................................................................................(32)
一、概况
(一)部门职责
浙江省广播电视局贯彻落实党中央和省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。 主要职责是:
1.贯彻执行党的宣传方针政策和国家有关广播电视、网络视听节目管理的法律法规与政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
2.起草广播电视领域的地方性法规、规章草案,制定相关政策、规划和行业标准并组织实施,指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
3.组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助加快发展地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展。负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织查处重大违法违规行为。
5.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监管、审查全省广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全省广播电视广告播放。
6.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
7.指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
8.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实国家应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作,指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
9.开展广播电视国际交流与合作,协调推动全省广播电视领域走出去工作。负责广播电视节目的进口和管理。
10.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成省委、省政府交办的其他任务。
12.职能转变。深化广播电视领域“最多跑一次”改革,大力发展广播电视内容产业,提高创作质量,强化有效供给。推进新技术在广播电视领域的发展和运用,拓展主流声音传播途径,提高主流媒体舆论引导力。进一步加强网络视听节目管理,弘扬主旋律,传播正能量。
(二)机构设置
从预算单位构成看,浙江省广播电视局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位浙江省广播电视监测评议中心单位决算。
纳入浙江省广播电视局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 浙江省广播电视局(本级);
2. 浙江省广播电视监测评议中心。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表
公开01表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,747.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 177.10 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 7,100.13 | |
八、其他收入 | 8 | 1.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 290.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 267.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,925.98 | 本年支出合计 | 58 | 7,721.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2.66 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 704.93 | 年末结转和结余 | 60 | 911.92 |
总 计 | 31 | 8,633.56 | 总 计 | 62 | 8,633.56 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)
公开02表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,925.98 | 7,747.22 | 177.10 | 1.66 | |||
浙江省广播电视局(本级) | 5,387.20 | 5,387.20 | |||||
省广播电视监测评议中心 | 2,538.78 | 2,360.02 | 177.10 | 1.66 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)
公开03表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,925.98 | 7,747.22 | 177.10 | 1.66 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,304.46 | 7,166.52 | 136.29 | 1.66 | |||||
20708 | 广播电视 | 7,005.22 | 6,867.27 | 136.29 | 1.66 | |||||
2070801 | 行政运行 | 2,033.63 | 2,033.63 | |||||||
2070802 | 一般行政管理事务 | 449.88 | 449.88 | |||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 4,521.71 | 4,383.77 | 136.29 | 1.66 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 299.25 | 299.25 | |||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 299.25 | 299.25 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.02 | 274.95 | 15.07 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.02 | 274.95 | 15.07 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 35.88 | 35.88 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.84 | 140.13 | 11.71 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.30 | 98.95 | 3.36 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.30 | 58.30 | 6.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.30 | 58.30 | 6.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.30 | 46.30 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 267.19 | 247.44 | 19.75 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 267.19 | 247.44 | 19.75 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 213.78 | 194.03 | 19.75 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 53.42 | 53.42 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)
公开04表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,721.64 | 3,346.94 | 4,374.70 | |||
浙江省广播电视局(本级) | 5,230.05 | 2,587.16 | 2,642.89 | |||
省广播电视监测评议中心 | 2,491.59 | 759.77 | 1,731.82 |
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)
公开05表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,721.64 | 3,346.94 | 4,374.70 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,100.13 | 2,725.42 | 4,374.70 | |||||
20708 | 广播电视 | 6,832.40 | 2,725.42 | 4,106.98 | |||||
2070801 | 行政运行 | 2,038.54 | 2,038.54 | ||||||
2070802 | 一般行政管理事务 | 419.73 | 19.47 | 400.26 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 4,374.13 | 667.42 | 3,706.72 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 267.72 | 267.72 | ||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 267.72 | 267.72 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.02 | 290.02 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.02 | 290.02 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 35.88 | 35.88 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.84 | 151.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.30 | 102.30 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.30 | 64.30 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.30 | 64.30 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.30 | 46.30 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 267.19 | 267.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 267.19 | 267.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 213.78 | 213.78 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 53.42 | 53.42 |
注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,747.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6,959.53 | 6,959.53 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 274.95 | 274.95 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.30 | 58.30 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 247.44 | 247.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,747.22 | 本年支出合计 | 59 | 7,540.23 | 7,540.23 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 704.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 911.92 | 911.92 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 704.93 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 8,452.15 | 总 计 | 64 | 8,452.15 | 8,452.15 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,540.23 | 3,244.78 | 4,295.44 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,959.53 | 2,664.08 | 4,295.44 | ||
20708 | 广播电视 | 6,691.80 | 2,664.08 | 4,027.72 | ||
2070801 | 行政运行 | 2,038.54 | 2,038.54 | |||
2070802 | 一般行政管理事务 | 419.73 | 19.47 | 400.26 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 4,233.53 | 606.07 | 3,627.45 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 267.72 | 267.72 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 267.72 | 267.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.95 | 274.95 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.95 | 274.95 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 35.88 | 35.88 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.13 | 140.13 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.95 | 98.95 | |||
210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.30 | 46.30 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 247.44 | 247.44 | |||
22102 | 住房改革支出 | 247.44 | 247.44 | |||
2210201 | 住房公积金 | 194.03 | 194.03 | |||
2210203 | 购房补贴 | 53.42 | 53.42 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,349.88 | 302 | 商品和服务支出 | 665.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 412.31 | 30201 | 办公费 | 98.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 313.00 | 30202 | 印刷费 | 17.62 | 310 | 资本性支出 | 17.25 |
30103 | 奖金 | 633.81 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 17.25 | ||
30107 | 绩效工资 | 248.50 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.13 | 30206 | 电费 | 61.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
30109 | 职业年金缴费 | 98.95 | 30207 | 邮电费 | 70.30 | 31006 | 大型修缮 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.30 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 45.30 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.47 | 30211 | 差旅费 | 36.98 | 31009 | 土地补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 247.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 11.11 | 30213 | 维修(护)费 | 16.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 164.85 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 212.50 | 30215 | 会议费 | 44.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
30301 | 离休费 | 66.30 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30302 | 退休费 | 0.19 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 68.20 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30305 | 生活补助 | 66.34 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.22 | 31201 | 资本金注入 | ||
30307 | 医疗费补助 | 5.81 | 30227 | 委托业务费 | 30.77 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39.96 | 31204 | 费用补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 114.18 | 31205 | 利息补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.39 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 70.57 | 399 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
人员经费合计 | 2,562.38 | 公用经费合计 | 682.41 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
“本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据”。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据”。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
浙江省广播电视局(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 55.13 | 9.25 |
1.因公出国(境)费用 | 37.82 | |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 14.02 | 7.39 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 14.02 | 7.39 |
3.公务接待费 | 3.29 | 1.86 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8,633.56万元,支出总计8,633.56万元,与2021年度相比,各增加19.76万元,增长0.23%。主要原因是:上年结余结转在当年实现支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7,925.98万元;包括财政拨款收入7,747.22万元(其中,一般公共预算7,747.22万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.74%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入177.10万元,占收入合计2.23%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入1.66万元,占收入合计0.02%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7,721.64万元,其中基本支出3,346.94万元,占43.34%;项目支出4,374.70万元,占56.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8,452.15万元,支出总计8,452.15万元,与2021年相比,各增加80.38万元,增长0.96%。主要原因是上年结转在当年实现支出;财政拨款支出年初预算数6581.46万元,完成年初预算的128.42%,主要原因是上年结余结转在当年实现支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,540.23万元,占本年支出合计的97.65%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加253.8万元,增长3.48%。主要原因是:上年结余结转在当年实现支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,540.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出6,959.53万元,占92.30%;社会保障和就业(类)支出274.95万元,占3.65%;卫生健康(类)支出58.30万元,占0.77%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出247.44万元,占3.28%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6581.46万元,支出决算为7,540.23万元,完成年初预算的114.57%,主要原因是上年结余结转在当年实现支出。其中:
文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为1972.71万元,支出决算为2038.54万元,完成年初预算的103.34 %,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转在当年实现支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为450.47万元,支出决算为419.73万元,完成年初预算的93.18 %,决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务方面未完成部分结转下年支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为3315.87万元,支出决算为4233.53万元,完成年初预算的127.67 %,决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转在当年实现支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为300万元,决算为267.72万元,完成年初预算的89.24%,决算数小于预算数的主要原因是宣传文化发展专项支出方面未完成部分结转下年支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为33.49万元,决算为35.88万元,完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为140.13万元,决算为140.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为72.56万元,决算为98.95万元,完成年初预算的136.37%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排职业年金缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.80万元,决算为46.30万元,完成年初预算的125.82%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排行政单位医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12万元,决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为194.03万元,决算为194.03万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为53.42万元,决算为53.42万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,244.78万元,其中:
人员经费2,562.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭的补助。
公用经费682.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
“本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据”。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
“本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据”。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为55.13万元,支出决算为9.25万元,完成全年预算的16.78%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与上年度持平,主要原因是近两年都无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.39万元,79.89%,与2021年度相比,减少2.14万元,下降22.46%,主要原因是车辆运维费减少;公务接待费支出决算为1.86万元,20.11%,与2021年度相比,减少0.75万元,下降28.74%,主要原因是来浙执行公务的人次、批次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为37.82万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的参与国际广播电视技术交流合作和国际电视节展、加强国际传播能力建设、广播电视走出去等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.02万元,支出决算为7.39万元,完成全年预算的52.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运维费减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数持平的主要原因是本年无公务用车购置预算安排和实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为14.02万元,支出7.39万元,完成全年预算的52.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运维费减少。主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.29万元,支出决算为1.86万元,完成全年预算的56.53%。国内公务接待25批次,累计180人次。主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来浙执行公务的人次、批次减少。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0.00批次,累计0.00人次。
其他国内公务接待支出1.86万元,主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。接待25.00批次,累计180.00人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为639.75万元,支出决算为525.87万元,完成年初预算的82.20%,决算数小于预算数的主要原因是机关运行费减少;比2021年度增加35.52万元,增长7.24%,主要原因是上年结余结转在当年实现支出。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额3,684.26万元,其中:政府采购货物支出1,241.98万元、政府采购工程支出55.81万元、政府采购服务支出2,386.46万元。授予中小企业合同金额1,150.05万元,占政府采购支出总额的31.22%。其中,授予小微企业合同金额929.54万元,占授予中小企业合同金额的80.83%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.36%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.84%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,浙江省广播电视局本级及所属各单位共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是车辆已超年限停用;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,浙江省广播电视局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目21个,共涉及资金4295.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。“本年无政府性基金预算项目”。“本年无国有资本经营预算项目”。
“本年无部门评价”。
“本年无部门整体支出绩效评价”。
“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省广播电视局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,广播电视监测网络系统维护项目和广播电视节目及广告监听监看业务费项目绩效自评具体情况如下:
广播电视监测系统维护项目绩效自评综述:广播电视监测系统维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为290.48万元,执行数为290.20万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况:一是对中心各业务系统进行例行维护,及时发现问题、解决问题,确保各项系统运行正常;二是着重做好重保期的各项安全播出技术保障工作,对机房所有监测业务系统设备进行维护巡检。三是协同参与调试和保障总局和省局各类视讯会议。发现的问题及原因:一是项目资金下达后,未及时进行招投标;二是各维护合同签订的时间,比招标结束后所规定的合同签订时间有所延后。下一步改进措施:一是项目资金下达后,及时完成招投标工作;二是招标工作结束后,按规定时间签订合同,及时完成资金支付。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | 广播电视监测网络系统维护项目 | ||||||||
主管部门 | 328-浙江省广播电视局 | 预算单位 | 328003-浙江省广播电视监测评议中心 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 278 | 290.48 | 290.2 | 0 | 99.90% | ||||
一般公共预算资金 | 278 | 290.48 | 290.2 | 0 | 99.90% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
“浙江省广播电视局”门户网站、办公自动化系统进行日常运行和安全维护、网络安全等级保护及测评服务。完成浙江省广播电视综合业务监管平台、浙江卫视高标清卫星信号监测系统、浙江省网络视听新媒体监测系统、浙江省IPTV监管系统等10套监测监管业务系统的运行维护。监测本省所有广播电视节目的播出情况;监测本省有线电视网络业务的运行情况;监测本省中波,调频广播情况;监测本省所有广播电视节目的传输和发射特性及技术质量情况,检查其是否按规定的技术条件和参数运行;定期在全省范围内开展流动监测业务等,确保全省广播电视网络高效、优质、稳定运行,为浙江省广电局依法 行政提供管理依据,保障我省广播电视的安全播出。 | 积极高效地完成了广电监测监管设备更新改造项目的招投标、设备安装调试以及项目初验。项目升级改造含预警信息发布、5G干扰侦测、IPTV监管、IPV6改造、网络安全监测预警(一期),有力提升了广电节目监测监管与应急处置能力,较好得保障了党的二十大重要保障期的安播监测工作。规范推进其他固有项目建设,如完成了与总局553台维护项目合同的签订,我中心维护费项目的招投标,以及2023年度维护项目和新项目的申报和答辩等工作。 此外,对中心各业务系统进行例行维护,及时发现问题、解决问题,确保各项系统运行正常。着重做好重保期的各项安全播出技术保障工作,对机房所有监测业务系统设备进行维护巡检。配合省局机关完成党的二十大安全播出大检查工 作。协同参与调试和保障总局和省局各类视讯会议。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(90.00分) | 数量指标(40.00分) | 网络安全故障次数 | <3次 | <0次 | 20.00 | 20.00 | |||
故障响应时间 | <60分钟 | <50分钟 | 10.00 | 10.00 | |||||
系统日常维护 | >10人 | >11人 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(50.00分) | 系统正常运行率 | >95% | >96% | 20.00 | 20.00 | ||||
动环系统正常运行率 | >98% | >99% | 20.00 | 20.00 | |||||
网络正常运行率 | >99% | >99% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(0分) | 0 | ||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(10.00分) | 系统正常使用年限 | >5年 | >10年 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
广告监听监看业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.5分,自评结论“良”。项目全年预算数为111.99万元,执行数为92.2万元,完成预算的82.33%。项目绩效目标完成情况:一是做好重大节庆、重大活动、重大事件主题宣传报道评议,总结优秀节目和重点栏目的经验和做法;二是做好问题纠偏与警示,特别加强对导向性问题性节目的批评、对苗头性倾向性节目的警示和对违规广告等问题的监测;三是优化提升评议队伍工作效能,完成了新一轮评议员的聘任,改进分工,落实工作责任制,并强化保密等纪律要求。以发现问题为导向,及时汇总、处理评议员和社会监督员来电来稿反映的问题。发现的问题及原因:一是县级频道内容未监听监看。下一步改进措施:一是加强对各市监测评议中心的业务指导;二是每年举办涵盖到县级的视听业务培训,有效进行对口业务指导;三是在浙政钉建立《视听评议》简报发送专用群,包含省市县三级播出机构相关频道频率领导及其新闻、节目、广告部门负责人。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | 广播电视节目及广告监听监看业务费项目 | ||||||||
主管部门 | 328-浙江省广播电视局 | 预算单位 | 328003-浙江省广播电视监测评议中心 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 87.52 | 111.99 | 92.2 | 0 | 82.33% | ||||
一般公共预算资金 | 87.52 | 112.01 | 92.2 | 0 | 82.31% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
力求通过对广播电视媒体及其广告内容的监管,确保省市县三级广播电视播出机构坚持主流思想、提高政治站位、把握正确的舆论导向,保证各级广电媒体及其广告播出符合法律法规,符合国家广播电视总局有关政策要求;督促省内各级广电媒体自觉抵制违规行为和低俗之风,确保广播电视节目内容安全播出,规范播出秩序。在做好日常监听监看工作的同时,提高视听评议稿件的数量与质量,争取获得领导批示,努力提升视听评议工作 的社会效益与满意度。 | 共出刊《广电视听评议》简报116期,其中普刊88期,专报26期,宣传提示2期。一是做好重大节庆、重大活动、重大事件主题宣传报道评议,总结优秀节目和重点栏目的经验和做法。重点对党的二十大、省第十五次党代会、全国和省“两会”、共同富裕、数字化改革、北京冬奥会、亚运会筹备、春节、防疫抗疫、经济形势政策和运行亮点等围绕党中央国务院和各级党委政府中心工作的主题报道进行评议;对新春佳节、学雷锋主题日、清明节等重要节庆宣传进行评议;对理论类栏目、综艺节目、对农节目、纪录片、浙产电视剧、专题片等优秀节目栏目进行评议。二是做好问题纠偏与警示,特别加强对导向性问题性节目的批评、对苗头性倾向性节目的警示和对违规广告等问题的监测,如每月跟踪排查省市广电综艺节目过度娱乐化问题,加强违规广告监测,全面排查全省11家市级台电视频道节目设置、播出情况及其存在的问题等。其中,专报《党的二十大精神宣传报道要力戒主义》受到局领导批示表扬,相关主题内容在“浙江宣传”公众号发表后,阅读量达10 万+。三是优化提升评 议队伍工作效能,完成了新一轮评议员的聘任,改进分工,落实工作责任制,并强化保密等纪律要求。以发现问题为导向,及时汇总、 处理评议员和社会监督员来电来稿反映的问 题。
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(90.00分) | 数量指标(70.00分) | 广告数据监测台数 | =14台 | =14台 | 10.00 | 10.00 | |||
评议期刊数量 | >100期 | >116期 | 20.00 | 20.00 | |||||
监听监看省市县播出频道和频率 | >200个 | >95个 | 20.00 | 9.5 | |||||
监听监看省市县播出机构个数 | >80个 | >95个 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 舆论导向正确率 | >99% | >99% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(10分) | 提升了广电节目播出质量 | 提升了广电节目播出质量 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(10.00分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 89.5 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
“无”。
4.部门评价项目绩效评价结果。
“无”。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)指反映其他用于广播电视方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
浙江省广播电视局
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播电视行业管理服务项目 | 良 |
浙江省广播电视局(本级) | 戛纳电视节中国·杭州国际影视高峰论坛专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 网络影视剧管理专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 局行政管理专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播影视“走出去”与青年影视艺术人才培养“新光计划”工作专项经费 | 良 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播电视新闻立台及综合评估工作专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播电视发展专项 | 中 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播电视剧(包括纪录片、动画)审查、评奖及管理专项 | 良 |
浙江省广播电视局(本级) | 全省广播电视安全播出专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 全省广播电视人才队伍建设工作专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 公共服务有关工程及广电科技管理专项 | 良 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播电视行业监管与发展专项 | 中 |
浙江省广播电视局(本级) | 优秀电视纪录作品征集专项 | 优 |
浙江省广播电视局(本级) | 广播电视培训专项 | 良 |
浙江省广播电视局(本级) | 党建、纪检行风建设专项 | 中 |
浙江省广播电视局(本级) | 通用性、公益性节目(作品)扶持专项 | 优 |
浙江省广播电视监测评议中心 | 广播电视监测网络系统维护项目 | 优 |
浙江省广播电视监测评议中心 | 广播电视节目及广告监听监看业务费 | 良 |
浙江省广播电视监测评议中心 | 内容监管大数据服务 | 优 |
浙江省广播电视监测评议中心 | 外聘监测人员劳务费项目 | 优 |
浙江省广播电视监测评议中心 | 广电监测监管设备更新项目 | 优 |
附件: